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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2034 Data de lançamento: 09/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H SERV. TAMBOR DE FREIO E OLEO DO MOTOR, 2,50H SERV. SENSOR DA VELOCIDADE E CARDAN, 2,50H SERV. FECHADURA TAMPA TRAS., 1H SERV. SUPORTE BATERIA, 1,5H PROTETOR CICLISTA, 3,5H PARAFUSO RODA E FREIO E 30KM SOCORRO MEC. VILA SALETE P/ FORD IVQ 1480. 0,00 507,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2019 Valor Empenhado referente a: 3H SERV. TAMBOR DE FREIO E OLEO DO MOTOR, 2,50H SERV. SENSOR DA VELOCIDADE E CARDAN, 2,50H SERV. FECHADURA TAMPA TRAS., 1H SERV. SUPORTE BATERIA, 1,5H PROTETOR CICLISTA, 3,5H PARAFUSO RODA E FREIO E 30KM SOCORRO MEC. VILA SALETE P/ FORD IVQ 1480. 507,00
11/04/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019292; 507,00
15/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 507,00
TOTAL 507,00 507,00 507,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.