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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2094 Data de lançamento: 12/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGEM IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 2.349,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2019 Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGEM IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 2.349,00
18/04/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/13698; 2.349,00
20/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2019 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 2.349,00
TOTAL 2.349,00 2.349,00 2.349,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.