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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2101 Data de lançamento: 12/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLAMENTO 6205, 1UN ROLAMENTO 6203, 1UN SELO RETENTOR, 1UN CAPACITOR 270/340, P/ MOTOR DA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM CABINE 33 DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 269,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN ROLAMENTO 6205, 1UN ROLAMENTO 6203, 1UN SELO RETENTOR, 1UN CAPACITOR 270/340, P/ MOTOR DA BANHEIRA DE HIDROMASSAGEM CABINE 33 DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 269,50
12/04/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/023812408; 269,50
16/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2019 TIAGO GADONSKI - ME - 3479 269,50
TOTAL 269,50 269,50 269,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.