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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2159 Data de lançamento: 17/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN BOMBOM, 10PCT. MARSHMELLOW, 50PCT. PIRULITO, 60CX GOMA DE MASCAR, 50PCT. BALAS SORTIDAS, 15CX CHOCOLATE DUCREN, 20PCT OVINHOS DE CHOCOLATE, P/ CONFRATERNIZAÇÃO C/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 0,00 2.997,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2019 Valor Empenhado referente a: 8UN BOMBOM, 10PCT. MARSHMELLOW, 50PCT. PIRULITO, 60CX GOMA DE MASCAR, 50PCT. BALAS SORTIDAS, 15CX CHOCOLATE DUCREN, 20PCT OVINHOS DE CHOCOLATE, P/ CONFRATERNIZAÇÃO C/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2.997,00
17/04/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/023878353; 2.997,00
24/04/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2019 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 2.997,00
TOTAL 2.997,00 2.997,00 2.997,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.