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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2175 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA H 4, 1UN SAPATA FREIO TRASEIRO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO, 1UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320ºC, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA IGD/PBF. 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN LÂMPADA H 4, 1UN SAPATA FREIO TRASEIRO, 1UN TERMINAL DIREÇÃO, 1UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320ºC, P/ UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA IGD/PBF. 260,00
25/04/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/023977856; 260,00
02/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2019 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.