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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARINEIDE ALVES DA SILVA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2179 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO CONSERTO NO CHICOTE DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO STAR DIAGNOSE, 1UN PROGRAMAÇÃO DOS MODULOS, 1UN CONSERTO PNEU DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO CONSERTO NO CHICOTE DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO STAR DIAGNOSE, 1UN PROGRAMAÇÃO DOS MODULOS, 1UN CONSERTO PNEU DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.485,00
22/04/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019939; 1.485,00
20/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2019 MARINEIDE ALVES DA SILVA - ME - 14288 1.485,00
TOTAL 1.485,00 1.485,00 1.485,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.