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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2205 Data de lançamento: 23/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFANCIA - SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15CX. FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 FOLHAS, P/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 052/2019. 0,00 2.740,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2019 Valor Empenhado referente a: 15CX. FOLHA DE OFICIO A4 CAIXA COM 5.000 FOLHAS, P/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 052/2019. 2.740,50
06/05/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1492; 2.740,50
18/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2205/2019 MIGUEL BARKI - ME - 1625 2.740,50
TOTAL 2.740,50 2.740,50 2.740,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.