SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ERVAL SECO-RS NO DIA 17/04/2019 PARA VISITA AGROINDUSTRIAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132310.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ERVAL SECO-RS NO DIA 17/04/2019 PARA VISITA AGROINDUSTRIAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132310.
25,00
23/04/2019
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme Cupom Fiscal Nº 15425;
25,00
26/04/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2232/2019
TOMAS LUGAREZI - 13866
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.