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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2240 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN BORRACHA P/ LAPIS, 1UN FITA CREPE MADEIRA, 1 CX. CLIPS 2/0, 1 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 1UN CORRETIVO LIQUIDO, 2UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP., E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM DE COMPRA 1537 P/ CONSELHO TUTELAR, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 51/19. 0,00 69,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 Valor Empenhado referente a: 4UN BORRACHA P/ LAPIS, 1UN FITA CREPE MADEIRA, 1 CX. CLIPS 2/0, 1 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 1UN CORRETIVO LIQUIDO, 2UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP., E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM DE COMPRA 1537 P/ CONSELHO TUTELAR, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 51/19. 69,59
15/05/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1475; 69,59
21/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2019 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 69,59
TOTAL 69,59 69,59 69,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.