Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2240 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN BORRACHA P/ LAPIS, 1UN FITA CREPE MADEIRA, 1 CX. CLIPS 2/0, 1 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 1UN CORRETIVO LIQUIDO, 2UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP., E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM DE COMPRA 1537 P/ CONSELHO TUTELAR, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 51/19. |
0,00 |
69,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4UN BORRACHA P/ LAPIS, 1UN FITA CREPE MADEIRA, 1 CX. CLIPS 2/0, 1 CX. CLIPS 3/0 COLORIDO, 1UN CORRETIVO LIQUIDO, 2UN FITA ADESIVA LARGA TRANSP., E DEMAIS ITENS LISTADOS ORDEM DE COMPRA 1537 P/ CONSELHO TUTELAR, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº 51/19. |
69,59 |
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15/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1475; |
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69,59 |
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21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2019
LUZES E DECÓR LTDA - 13229 |
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69,59 |
TOTAL |
69,59 |
69,59 |
69,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.