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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2241 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 3 CX.CLIPS 3/0 COLORIDO, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 10UN PASTA PLASTICA TRANSP. C/ ELASTICO, 5UN COLA BRANCA 40 GR E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM COMPRA 1536 P/ PROGRAMA PAEFI, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº51/19. 0,00 700,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 Valor Empenhado referente a: 3CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 3 CX.CLIPS 3/0 COLORIDO, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 10UN PASTA PLASTICA TRANSP. C/ ELASTICO, 5UN COLA BRANCA 40 GR E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM COMPRA 1536 P/ PROGRAMA PAEFI, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº51/19. 700,10
15/05/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1476; 700,10
21/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2019 LUZES E DECÓR LTDA - 13229 700,10
TOTAL 700,10 700,10 700,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.