Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2241 |
Data de lançamento: |
24/04/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 3 CX.CLIPS 3/0 COLORIDO, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 10UN PASTA PLASTICA TRANSP. C/ ELASTICO, 5UN COLA BRANCA 40 GR E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM COMPRA 1536 P/ PROGRAMA PAEFI, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº51/19. |
0,00 |
700,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3CX. CLIPS 2/0 COLORIDO, 3 CX.CLIPS 3/0 COLORIDO, 1UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 10UN PASTA PLASTICA TRANSP. C/ ELASTICO, 5UN COLA BRANCA 40 GR E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM COMPRA 1536 P/ PROGRAMA PAEFI, PREGÃO Nº 13/2019 CONTRATO Nº51/19. |
700,10 |
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15/05/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1476; |
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700,10 |
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21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2019
LUZES E DECÓR LTDA - 13229 |
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700,10 |
TOTAL |
700,10 |
700,10 |
700,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.