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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 240 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a RE- EMPENHO ESTORNO EMPENHO 218/18 : 1 JOGO PASTILHA FREIOS, 2UN DISCO DE FREIO, 1UN FILTRO DE AR, 1 FILTRO COMB., 1UN FILTRO DE ÓLEO, 2UN ABRAÇADEIRA MANG. FILTRO DE AR, 1UNTAMPA RESERVATORIO, 0,70KG SOLDA MIG, 1 KIT JUNTAS RETIFIC., E DEMAIS ITENS P/ DOBLO IUX 4216. 0,00 1.553,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 Valor Empenhado referente a RE- EMPENHO ESTORNO EMPENHO 218/18 : 1 JOGO PASTILHA FREIOS, 2UN DISCO DE FREIO, 1UN FILTRO DE AR, 1 FILTRO COMB., 1UN FILTRO DE ÓLEO, 2UN ABRAÇADEIRA MANG. FILTRO DE AR, 1UNTAMPA RESERVATORIO, 0,70KG SOLDA MIG, 1 KIT JUNTAS RETIFIC., E DEMAIS ITENS P/ DOBLO IUX 4216. 1.553,00
18/01/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/022602188; 1.553,00
24/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 240/2019 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 1.553,00
TOTAL 1.553,00 1.553,00 1.553,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.