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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 244 Data de lançamento: 18/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FECHADURA EXTERNA, 1UN VALVULA REPARO CAIXA ACOPLADA, 1UN REPARO CAIXA ACOPLADA, 1UN BORRACHA CAIXA DESCARGA, 1UN CILINDRO P/ FECHADURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN FECHADURA EXTERNA, 1UN VALVULA REPARO CAIXA ACOPLADA, 1UN REPARO CAIXA ACOPLADA, 1UN BORRACHA CAIXA DESCARGA, 1UN CILINDRO P/ FECHADURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 86,00
22/01/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/7052; 86,00
28/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 86,00
TOTAL 86,00 86,00 86,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.