SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VALVULA P/ PNEU DO ONIBUS IVZ 0024, 2UN CAMARA 900 X 20 P/ PNEU DO ONIBUS IUC 6285, 1UN PROTETOR P/ PNEU DO ONIBUS IUC 6285, 1UN CAMARA 750 X 16 P/ PNEU DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN VALVULA P/ PNEU DO ONIBUS IVZ 0024, 2UN CAMARA 900 X 20 P/ PNEU DO ONIBUS IUC 6285, 1UN PROTETOR P/ PNEU DO ONIBUS IUC 6285, 1UN CAMARA 750 X 16 P/ PNEU DO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO.
660,00
30/04/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024058086;
660,00
06/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2019
ANGELO TISSIANI - ME - 108
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.