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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2614 Data de lançamento: 08/05/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,20MT MANGUEIRA 3/4, 2UN SALVA VIDA 3/4, 2UN CAPA 3/4, 1,50MT MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO 1/2 MACHO E FEMEA, 1UN SALVA VIDA 1/2, 0,5KG SOLDA MIG, 30LIBRAS OXIGENIO, 3UN GRAXEIRA, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. 0,00 505,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2019 Valor Empenhado referente a: 1,20MT MANGUEIRA 3/4, 2UN SALVA VIDA 3/4, 2UN CAPA 3/4, 1,50MT MANGUEIRA 1/2", 2UN CAPA 1/2", 2UN CONEXÃO 1/2 MACHO E FEMEA, 1UN SALVA VIDA 1/2, 0,5KG SOLDA MIG, 30LIBRAS OXIGENIO, 3UN GRAXEIRA, P/ MOTONIVELADORA 845B DA SEC. OBRAS. 505,50
08/05/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024181727; 505,50
14/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 505,50
TOTAL 505,50 505,50 505,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.