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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JANETE MARIA CAPOANI HILGERT

Dados do Empenho
Número do empenho: 2629 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7580. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7580. 500,00
09/05/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL CFE ADIANTAMENTO Nº 7580 500,00
14/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2629/2019 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971 500,00
30/05/2019 REF. ADIANTAMENTO 7580 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011712. -141,76
30/05/2019 AJUSTE PARA O RV IGD SUAS. -358,24
30/05/2019 REF. ADIANTAMENTO 7580 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011712. -141,76
30/05/2019 AJUSTE PARA O RV IGD SUAS. -358,24
30/05/2019 REF. ADIANTAMENTO 7580 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011712. -141,76
30/05/2019 AJUSTE PARA O RV IGD SUAS. -358,24
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.