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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JURANDIR JOSE LISIAK

Dados do Empenho
Número do empenho: 2690 Data de lançamento: 13/05/2019
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ARMARIO EM MDF TX, PORTAS DE CORRER COM CHAVE, MEDINDO 0,55MT. PROFUNDIDADE X 1,85MT. LARGURA X 2,10MT. ALTURA.; 1 ARMARIO MDF TX, PORTAS DE CORRER C/ CHAVE, MEDINDO 0,55MT. PROFUNDIDADE X 4,30MT. LARGURA X 2,10MT ALTURA, P/ PREDIO DO CRAS. 0,00 6.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2019 Valor Empenhado referente a: 1 ARMARIO EM MDF TX, PORTAS DE CORRER COM CHAVE, MEDINDO 0,55MT. PROFUNDIDADE X 1,85MT. LARGURA X 2,10MT. ALTURA.; 1 ARMARIO MDF TX, PORTAS DE CORRER C/ CHAVE, MEDINDO 0,55MT. PROFUNDIDADE X 4,30MT. LARGURA X 2,10MT ALTURA, P/ PREDIO DO CRAS. 6.200,00
14/05/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/024241915; 6.200,00
23/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2019 JURANDIR JOSE LISIAK - 13492 6.200,00
TOTAL 6.200,00 6.200,00 6.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.