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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 271 Data de lançamento: 21/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN VEDA ROSCA, 1UN ADESIVO P/ CANO, 1UN LUVA 32MM' MISTA, 1UN LUVA DE REDUÇÃO 32 P/ MANGA, 1UN ADAPTADOR P/ MANGA, 1UN ADAPTADOR CURTO 32MM, 1KG PREGO 17 X 27, 2UN FITA ISOLANTE, P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA DE LAVAGEM DAS MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 37,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN VEDA ROSCA, 1UN ADESIVO P/ CANO, 1UN LUVA 32MM' MISTA, 1UN LUVA DE REDUÇÃO 32 P/ MANGA, 1UN ADAPTADOR P/ MANGA, 1UN ADAPTADOR CURTO 32MM, 1KG PREGO 17 X 27, 2UN FITA ISOLANTE, P/ INSTALAÇÃO DA BOMBA DE LAVAGEM DAS MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS. 37,00
22/01/2019 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/7054; 37,00
28/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 271/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 37,00
TOTAL 37,00 37,00 37,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.