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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TIAGO STIEVEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2783 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5M2 PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR COBALTO GRAFITTE 5%, 1,50M2 PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TRUE LIGTH 75%, P/ VEICULO FIAT DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 Valor Empenhado referente a: 5M2 PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR COBALTO GRAFITTE 5%, 1,50M2 PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TRUE LIGTH 75%, P/ VEICULO FIAT DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. 450,00
20/05/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/024325012; 450,00
11/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2019 TIAGO STIEVEN - 14659 450,00
12/07/2019 CREDOR FORNECEU CONTA INCORRETA. -450,00
18/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2019 TIAGO STIEVEN - 14659 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.