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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3159 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ABRAÇADEIRA, 1UN EMENDA, 1UN CAPA 1/4, 1UN EMENDA MANGUEIRA DE AR 1/4, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 36,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN ABRAÇADEIRA, 1UN EMENDA, 1UN CAPA 1/4, 1UN EMENDA MANGUEIRA DE AR 1/4, P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 36,40
10/06/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024629204; 36,40
13/06/2019 Pagamento de Empenho 3159/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 36,40
TOTAL 36,40 36,40 36,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.