Município de O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3160 Data de lançamento: 06/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO REAPERTAR TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, 1H SERVIÇO FIXAR PIVO DO ESTABILIZADOR, 3,50H SERVIÇO MONTAR ABRAÇADEIRA DE MOLA DIANTEIRA E REAPERTAR SUSPENSÃO DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 214,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2019 Valor Empenhado referente a: 2H SERVIÇO REAPERTAR TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, 1H SERVIÇO FIXAR PIVO DO ESTABILIZADOR, 3,50H SERVIÇO MONTAR ABRAÇADEIRA DE MOLA DIANTEIRA E REAPERTAR SUSPENSÃO DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 214,50
10/06/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019315; 214,50
13/06/2019 Pagamento de Empenho 3160/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 214,50
TOTAL 214,50 214,50 214,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.