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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARIA LETICIA PORTELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189 Data de lançamento: 07/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA. NO TURNO DO DIA NO MES DE JUNHO, CFE. LEI Nº 3.055/2018 E RELAÇÃO EM ANEXO. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2019 Valor Empenhado referente a: AUXILIO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRABALHAR NO FRIGORIFICO LABEMA ALIMENTOS LTDA. NO TURNO DO DIA NO MES DE JUNHO, CFE. LEI Nº 3.055/2018 E RELAÇÃO EM ANEXO. 2.000,00
07/06/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019188; 2.000,00
12/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2019 MARIA LETICIA PORTELA - 13665 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.