Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3201 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1KG SOLDA MIG, 2,10MT MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 4UN CONEXÃO FEMEA 3/8, 2UN PARAFUSO 3/4 X 2, 2UN PORCA 3/4, P/ RETRO Nº04 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
491,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1KG SOLDA MIG, 2,10MT MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 4UN CONEXÃO FEMEA 3/8, 2UN PARAFUSO 3/4 X 2, 2UN PORCA 3/4, P/ RETRO Nº04 DA SEC. OBRAS. |
491,60 |
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07/06/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024632433; |
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491,60 |
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13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3201/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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491,60 |
TOTAL |
491,60 |
491,60 |
491,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.