Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 3202 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,4KG SOLDA MIG, 3UN PARAFUSO 6 X 40, 3UN PORCA 6, 6UN ARRUELA 6, 3UN PARAFUSO 10 X 30, 3UN PORCA 10MM, 1UN DESINCRAVANTE, 4UN PARAFUSO 14 X 50, 8UN PORCA 14MM, 8UN ARRUELA 14MM, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 175,45 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,4KG SOLDA MIG, 3UN PARAFUSO 6 X 40, 3UN PORCA 6, 6UN ARRUELA 6, 3UN PARAFUSO 10 X 30, 3UN PORCA 10MM, 1UN DESINCRAVANTE, 4UN PARAFUSO 14 X 50, 8UN PORCA 14MM, 8UN ARRUELA 14MM, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. | 175,45 | ||
07/06/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024633028; | 175,45 | ||
13/06/2019 | Pagamento de Empenho 3202/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 175,45 | ||
TOTAL | 175,45 | 175,45 | 175,45 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |