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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3202 Data de lançamento: 07/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,4KG SOLDA MIG, 3UN PARAFUSO 6 X 40, 3UN PORCA 6, 6UN ARRUELA 6, 3UN PARAFUSO 10 X 30, 3UN PORCA 10MM, 1UN DESINCRAVANTE, 4UN PARAFUSO 14 X 50, 8UN PORCA 14MM, 8UN ARRUELA 14MM, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 0,00 175,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2019 Valor Empenhado referente a: 0,4KG SOLDA MIG, 3UN PARAFUSO 6 X 40, 3UN PORCA 6, 6UN ARRUELA 6, 3UN PARAFUSO 10 X 30, 3UN PORCA 10MM, 1UN DESINCRAVANTE, 4UN PARAFUSO 14 X 50, 8UN PORCA 14MM, 8UN ARRUELA 14MM, P/ RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 175,45
07/06/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024633028; 175,45
13/06/2019 Pagamento de Empenho 3202/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 175,45
TOTAL 175,45 175,45 175,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.