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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 327 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8H SERV. CONCHA DIANT. TRASEIRA, 2H SERV. VALVULA TRAÇÃO, 6H SERV. CARDÃ, 5,5H SERV. VALVULA TRAÇÃO E MARCHAS, 3H SERV. MANG. SAPATA, 3,5H SERV. MANGUEIRA DA LANÇA E 7,5H SERV. ALTERNADOR, MANG. CONCHA E TRAVA PORTA P/ RETRO Nº 04, PREG. 16/17, CONTR. 113/17. 0,00 1.526,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 Valor Empenhado referente a: 8H SERV. CONCHA DIANT. TRASEIRA, 2H SERV. VALVULA TRAÇÃO, 6H SERV. CARDÃ, 5,5H SERV. VALVULA TRAÇÃO E MARCHAS, 3H SERV. MANG. SAPATA, 3,5H SERV. MANGUEIRA DA LANÇA E 7,5H SERV. ALTERNADOR, MANG. CONCHA E TRAVA PORTA P/ RETRO Nº 04, PREG. 16/17, CONTR. 113/17. 1.526,50
28/01/2019 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019255; 1.526,50
04/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 1.526,50
TOTAL 1.526,50 1.526,50 1.526,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.