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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3280 Data de lançamento: 12/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,50MT. CANO 75 MM, P/ DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO. 0,00 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2019 Valor Empenhado referente a: 1,50MT. CANO 75 MM, P/ DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO. 13,50
13/06/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/8872; 9,00
14/06/2019 ESTORNO PARA AJUSTE DO VALOR UNITARIO DO ITEM POR PARTE DA EMPRESA. -4,50
19/06/2019 Pagamento de Empenho 3280/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9,00
TOTAL 9,00 9,00 9,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.