Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LEONEL CAXAMBU - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3435 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NA TROCA DE SUPORTE FIXADOR E ENVELOPES DA PERSIANA DA SALA DO CONTROLE INTERNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NA TROCA DE SUPORTE FIXADOR E ENVELOPES DA PERSIANA DA SALA DO CONTROLE INTERNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
100,00 |
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11/07/2019 |
FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201930; |
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100,00 |
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15/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2019
LEONEL CAXAMBU - ME - 2940 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.