Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3582 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN JALECO EM GABARDINE BRANCO P/ COZINHA, 2UN AVENTAL 100 POLIESTER COM BOLSO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
0,00 |
126,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN JALECO EM GABARDINE BRANCO P/ COZINHA, 2UN AVENTAL 100 POLIESTER COM BOLSO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. NÃN GA. |
126,00 |
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26/06/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024846234; |
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126,00 |
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02/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3582/2019
RODRIGO COPCESKI - 13605 |
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126,00 |
TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.