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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3599 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 Valor Empenhado referente a: 6UN SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 210,00
20/12/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019125; E/2019131; E/2019140; E/2019145; E/2019148; 175,00
26/12/2019 ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. -35,00
27/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.