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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3628 Data de lançamento: 27/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PEÇA P/ RETRO Nº 05 DA SEC. OBRAS. 0,00 97,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2019 Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PEÇA P/ RETRO Nº 05 DA SEC. OBRAS. 97,50
27/06/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 23/93803; 97,50
02/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857014 PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2019 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - 14625 97,50
TOTAL 97,50 97,50 97,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.