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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3633 Data de lançamento: 27/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 180UN BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL, 60UN BLOCOS RECEITUARIO B, 150UN BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, 180UN BLOCOS SIA/SUS TAMANHO 1/2 OFICIO, 150UN BLOCOS SIA/SUS TAMANHO OFICIO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 8.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2019 Valor Empenhado referente a: 180UN BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL, 60UN BLOCOS RECEITUARIO B, 150UN BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO, 180UN BLOCOS SIA/SUS TAMANHO 1/2 OFICIO, 150UN BLOCOS SIA/SUS TAMANHO OFICIO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 8.220,00
03/07/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 20192996; 8.220,00
08/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3633/2019 V.A CERUTT IGRAFICA BARRIL EIRELE - 186 8.220,00
TOTAL 8.220,00 8.220,00 8.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.