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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3888 Data de lançamento: 10/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA DO QUEBRA VENTO, P/ MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN BORRACHA DO QUEBRA VENTO, P/ MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. 75,00
11/07/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 2/1054; 75,00
15/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3888/2019 ALZIRA GAITIKOSKI DA SILVA - 13887 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.