Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3892 |
Data de lançamento: |
10/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN LAMPADA LED 12W, 7UN LAMPADA LED A-65 150W BIV E-27 3K, 3UN SOQUETE C/ RABICHO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3UN LAMPADA LED 12W, 7UN LAMPADA LED A-65 150W BIV E-27 3K, 3UN SOQUETE C/ RABICHO, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
172,00 |
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29/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025294318; |
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172,00 |
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02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3892/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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172,00 |
TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.