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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3978 Data de lançamento: 17/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN EMENDA P/ MANGUEIRA 1/2, 1UN REGISTRO ESFERA 32MM, 1UN ESPIA, 4UN PARAFUSO FRANCÊS, P/ LAVAGEM DE MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 31,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2019 Valor Empenhado referente a: 1UN EMENDA P/ MANGUEIRA 1/2, 1UN REGISTRO ESFERA 32MM, 1UN ESPIA, 4UN PARAFUSO FRANCÊS, P/ LAVAGEM DE MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS. 31,00
19/07/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/9368; 31,00
25/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 31,00
TOTAL 31,00 31,00 31,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.