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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3985 Data de lançamento: 18/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20UN ARRUELA LISA 3,0 MM, 3MT. FITA ALUMIZADA 30CMT., 20UN PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50 MADEIRA, 10KG CORRENTE SOLDADA 7MM POL KG, 2UN ESTICADOR GANCHO OLHAL P/ CABO 1/2", 10MT. FITA ALUMINIZADA 0,10 CMT., 2UN CADEADO 35 MM, P/ MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. 0,00 313,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2019 Valor Empenhado referente a: 20UN ARRUELA LISA 3,0 MM, 3MT. FITA ALUMIZADA 30CMT., 20UN PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50 MADEIRA, 10KG CORRENTE SOLDADA 7MM POL KG, 2UN ESTICADOR GANCHO OLHAL P/ CABO 1/2", 10MT. FITA ALUMINIZADA 0,10 CMT., 2UN CADEADO 35 MM, P/ MERCEDES AHI 2386 DA SEC. OBRAS. 313,00
29/07/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025291366; 313,00
02/08/2019 Pagamento de Empenho 3985/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 313,00
TOTAL 313,00 313,00 313,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.