Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3993 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA CORALPISO AZUL 18LT., 1UN TINTA CORALPISO CINZA ESCURO 18LT., 20UN UNIÃO INTERNA 1/2", 1UN MANGUEIRA POLITILENO 1/2 X 1,5MM 25MT., P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
579,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA CORALPISO AZUL 18LT., 1UN TINTA CORALPISO CINZA ESCURO 18LT., 20UN UNIÃO INTERNA 1/2", 1UN MANGUEIRA POLITILENO 1/2 X 1,5MM 25MT., P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
579,90 |
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29/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025292797; |
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579,90 |
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02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3993/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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579,90 |
TOTAL |
579,90 |
579,90 |
579,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.