Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4005 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3LT. OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
126,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3LT. OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO P/ SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. |
126,90 |
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22/07/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 000/64960; |
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126,90 |
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25/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4005/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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126,90 |
TOTAL |
126,90 |
126,90 |
126,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.