Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4281 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
22 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN Pneu novo radial 195 x 65 x R15, VEICULO IVT 6757 CONSELHO TUTELAR. PREGÃO 22/2019, CONTRATO 88/2019. |
0,00 |
1.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 4UN Pneu novo radial 195 x 65 x R15, VEICULO IVT 6757 CONSELHO TUTELAR. PREGÃO 22/2019, CONTRATO 88/2019. |
1.140,00 |
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12/09/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/2903; |
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1.140,00 |
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01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2019
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI ME - 14335 |
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1.140,00 |
TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.