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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4289 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 Pneu novo borrachudo radial 215 x 75 R 17,5.P/ ONIBUS ISV 6525, 2 Pneu novo borrachudo radial 215 x 75 R 17,5 P/ ONIBUS IUB 3303., 2 Pneu novo borrachudo radial 215 x 75 R 17,5 P/ ONIBUS IPP 8251. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 86/2019. 0,00 4.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 Valor Empenhado referente a: 2 Pneu novo borrachudo radial 215 x 75 R 17,5.P/ ONIBUS ISV 6525, 2 Pneu novo borrachudo radial 215 x 75 R 17,5 P/ ONIBUS IUB 3303., 2 Pneu novo borrachudo radial 215 x 75 R 17,5 P/ ONIBUS IPP 8251. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 86/2019. 4.980,00
22/08/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/933; 4.980,00
27/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4289/2019 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI - EPP - 14744 4.980,00
TOTAL 4.980,00 4.980,00 4.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.