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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4291 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 Pneu novo 900x20 radial Borrachudo VEICULO IUC 6285, 2 Pneu novo 900x20 radial Borrachudo VEICULO ISX 7779. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 83/2019. 0,00 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 Valor Empenhado referente a: 2 Pneu novo 900x20 radial Borrachudo VEICULO IUC 6285, 2 Pneu novo 900x20 radial Borrachudo VEICULO ISX 7779. PREGÃO Nº 22/2019, CONTRATO Nº 83/2019. 5.800,00
02/08/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/81644; 5.800,00
03/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2019 BELLENZIER PNEUS LTDA - 268 5.800,00
TOTAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.