Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4296 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 RECAPAGENS DE PNEUS 275X80R22 BORRACHUDO, 1UN CONSERTO PARA PNEU RAC-14, 3UN CONSERTO PARA PNEU RAC-40, 1UN CONSERTO PARA PNEU RAC-42 - ONIBUS IVZ 0024. |
0,00 |
2.181,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 3 RECAPAGENS DE PNEUS 275X80R22 BORRACHUDO, 1UN CONSERTO PARA PNEU RAC-14, 3UN CONSERTO PARA PNEU RAC-40, 1UN CONSERTO PARA PNEU RAC-42 - ONIBUS IVZ 0024. |
2.181,00 |
|
|
29/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 28; 30; |
|
2.181,00 |
|
02/08/2019 |
Pagamento de Empenho 4296/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.181,00 |
TOTAL |
2.181,00 |
2.181,00 |
2.181,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.