Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4358 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN UNIAO PEAD 50MM, 1UN LUVA LR 50X1 1/2 FCI, 1UN ADAPTADOR PEAD 50X1/2 ROSCA MACHO PARA POÇO ARTESIANO. |
0,00 |
96,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN UNIAO PEAD 50MM, 1UN LUVA LR 50X1 1/2 FCI, 1UN ADAPTADOR PEAD 50X1/2 ROSCA MACHO PARA POÇO ARTESIANO. |
96,63 |
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31/07/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/10354; |
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96,63 |
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06/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2019
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 |
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96,63 |
TOTAL |
96,63 |
96,63 |
96,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.