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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO COPATTI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4379 Data de lançamento: 01/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 17,50MT. TECIDO, 28MT. TECIDO POLIESTER, P/ TRABALHOS NA OFICINA DE ARTESANATO C/ ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 0,00 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2019 Valor Empenhado referente a: 17,50MT. TECIDO, 28MT. TECIDO POLIESTER, P/ TRABALHOS NA OFICINA DE ARTESANATO C/ ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 630,00
01/08/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL- Conforme DANFE Nº 890/025358835; 630,00
10/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2019 ANTONIO COPATTI - ME - 289 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.