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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4430 Data de lançamento: 06/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15UN AGUA SANITARIA 1 LT., 35UN DESINFETANTE 2 LT., 8PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 5PCT. SACO P/ LIXO 15 LT., 5UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 2UN SABONETE LIQ. 500 ML, 2UN LUSTRA MOVEIS 200ML,P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CARTA CONVITE Nº 02/2019 1º ADITIVO CONTRATO Nº 32/19. 0,00 370,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2019 Valor Empenhado referente a: 15UN AGUA SANITARIA 1 LT., 35UN DESINFETANTE 2 LT., 8PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 5PCT. SACO P/ LIXO 15 LT., 5UN SAPOLIO LIQ. 300ML, 2UN SABONETE LIQ. 500 ML, 2UN LUSTRA MOVEIS 200ML,P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CARTA CONVITE Nº 02/2019 1º ADITIVO CONTRATO Nº 32/19. 370,10
12/08/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/535; 370,10
15/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4430/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 370,10
TOTAL 370,10 370,10 370,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.