Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4470 |
Data de lançamento: |
07/08/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40LT. AGUA SANITARIA 1 LITRO, 9UN ESFREGÃO DE AÇO, 6UN PANO DE PRATO GRANDE - BRANCO, 15PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 18UN SAPOLIO LIQUIDO 300ML, P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL. |
0,00 |
391,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2019 |
Valor Empenhado referente a: 40LT. AGUA SANITARIA 1 LITRO, 9UN ESFREGÃO DE AÇO, 6UN PANO DE PRATO GRANDE - BRANCO, 15PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 18UN SAPOLIO LIQUIDO 300ML, P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL. |
391,95 |
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12/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/537; |
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391,95 |
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15/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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391,95 |
TOTAL |
391,95 |
391,95 |
391,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.