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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4470 Data de lançamento: 07/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 40LT. AGUA SANITARIA 1 LITRO, 9UN ESFREGÃO DE AÇO, 6UN PANO DE PRATO GRANDE - BRANCO, 15PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 18UN SAPOLIO LIQUIDO 300ML, P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL. 0,00 391,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2019 Valor Empenhado referente a: 40LT. AGUA SANITARIA 1 LITRO, 9UN ESFREGÃO DE AÇO, 6UN PANO DE PRATO GRANDE - BRANCO, 15PCT. SABÃO EM PÓ 1KG, 18UN SAPOLIO LIQUIDO 300ML, P/ ESC. MUNIC. ENS. FUNDAMENTAL. 391,95
12/08/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/537; 391,95
15/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 391,95
TOTAL 391,95 391,95 391,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.