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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4640 Data de lançamento: 19/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CHICOTE PLUG TE, 1UN LANTERNA SUPERIOR, 1UN FAROLETE LED, 1UN SOQUETE PISCA, 2UN LAMPADA LED, 2UN SOQUETE ISOLADO, 2UN LAMPADA 69 PHILIPS, 1UN LÂMPADA FAROL, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 407,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN CHICOTE PLUG TE, 1UN LANTERNA SUPERIOR, 1UN FAROLETE LED, 1UN SOQUETE PISCA, 2UN LAMPADA LED, 2UN SOQUETE ISOLADO, 2UN LAMPADA 69 PHILIPS, 1UN LÂMPADA FAROL, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 407,00
19/08/2019 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/3512; 407,00
22/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4640/2019 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 407,00
TOTAL 407,00 407,00 407,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.