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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IVO OTO BECKER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4645 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 80M2 TABUAS, 2PAR MADEIRA QUADRADA 25 X3,00 X6,00, 2UN MADEIRA QUADRADA 15 X 15 X 2,00, 220PAR MADEIRA QUADRADA 5 X 6 X 1,00, 20PAR MADEIRA QUADRADA 5X6 X 3,00, 60UN MADEIRA QUADRADA 2,5 X 12 X 1,30, P/ PONTE PENCIL SOBRE O RIO DO MEL PROXIMA AO BALNEARIO O. CRUZ. 0,00 3.370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 Valor Empenhado referente a: 80M2 TABUAS, 2PAR MADEIRA QUADRADA 25 X3,00 X6,00, 2UN MADEIRA QUADRADA 15 X 15 X 2,00, 220PAR MADEIRA QUADRADA 5 X 6 X 1,00, 20PAR MADEIRA QUADRADA 5X6 X 3,00, 60UN MADEIRA QUADRADA 2,5 X 12 X 1,30, P/ PONTE PENCIL SOBRE O RIO DO MEL PROXIMA AO BALNEARIO O. CRUZ. 3.370,00
20/08/2019 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/025606907; 3.370,00
23/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2019 IVO OTO BECKER - ME - 68 3.370,00
TOTAL 3.370,00 3.370,00 3.370,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.