| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4863 | Data de lançamento: | 27/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3130/2019, MERENDA ESCOLAR NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE Nº 07/2019, CONTRATO Nº 094/2019. | 6.352,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3130/2019, MERENDA ESCOLAR NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE Nº 07/2019, CONTRATO Nº 094/2019. | 6.352,80 | ||
| 24/09/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/560; | 2.955,89 | ||
| 26/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2019 - REF. SETEMBRO/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 2.955,89 | ||
| 25/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/571; | 1.069,42 | ||
| 04/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2019 - REF. OUTUBRO/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 1.069,42 | ||
| 10/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/594; | 2.327,49 | ||
| 12/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 2.327,49 | ||
| TOTAL | 6.352,80 | 6.352,80 | 6.352,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||