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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4875 Data de lançamento: 28/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,40KG SOLDA MIG, 6UN ABRAÇADEIRA 7/8, 1UN EMENDA DE MANGUEIRA 3/4, 4UN PARAFUSO 14 X 50, 4UN PORCA 14MM, 8UN ARRUELA 14, 30KG AÇO, 6UN PARAFUSO 12 X 40, 6UN PORCA 12 P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 0,00 1.321,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2019 Valor Empenhado referente a: 2,40KG SOLDA MIG, 6UN ABRAÇADEIRA 7/8, 1UN EMENDA DE MANGUEIRA 3/4, 4UN PARAFUSO 14 X 50, 4UN PORCA 14MM, 8UN ARRUELA 14, 30KG AÇO, 6UN PARAFUSO 12 X 40, 6UN PORCA 12 P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA. 1.321,40
30/08/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/025759975; 1.321,40
03/09/2019 Pagamento de Empenho 4875/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.321,40
TOTAL 1.321,40 1.321,40 1.321,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.