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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4929 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU IVQ 1480, 1UN TIP TOP Nº 06 P/ PNEU IVQ 1480, 3UN CONSERTO PNEU MOTONIV. NEWHOLLAND Nº 02, 1UN TIP TO Nº 06 P/ PNEU MOTONIV. NEWHOLLAND Nº 02, 1UN CONSERTO PNEU IVM 2711, 4UN MONTAGEM PNEU IVM 2711 E 2UN TROCAS PNEU IVM 2711. 0,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN CONSERTO PNEU IVQ 1480, 1UN TIP TOP Nº 06 P/ PNEU IVQ 1480, 3UN CONSERTO PNEU MOTONIV. NEWHOLLAND Nº 02, 1UN TIP TO Nº 06 P/ PNEU MOTONIV. NEWHOLLAND Nº 02, 1UN CONSERTO PNEU IVM 2711, 4UN MONTAGEM PNEU IVM 2711 E 2UN TROCAS PNEU IVM 2711. 525,00
04/09/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201970; 525,00
10/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4929/2019 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 525,00
TOTAL 525,00 525,00 525,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.