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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4936 Data de lançamento: 30/08/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 190,37 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, 56,462 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 7715 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF. 0,00 1.222,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2019 Valor Empenhado referente a: 190,37 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, 56,462 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 7715 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF. 1.222,68
30/08/2019 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/67129; 1/15094; 1/15106; 1/15192; 1/15290; 1/15161; 1/15238; 1.222,68
09/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 1.222,68
TOTAL 1.222,68 1.222,68 1.222,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.